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无论内部控制设计多么合理、运行多么有效,注册会计师都应对会计报表的重要账户和交易实施实质性程序。

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如果将其他业务收入记录为主营业务收入,则导致交易分类的错误,就违反了分类的目标。

只有注册会计师在执行审计程序时获得的重要资料,才能作为审计证据。注册会计师在审计过程之外获得的资料,不能作为审计证据。

如果预期不存在大量的错误或重大错报风险评估为低水平,注册会计师可考虑采用消极的函证方式。

审计工作底稿的归档期限为审计报告日后的()

按照中国注册会计师审计准则的规定对财务报表发表审计意见是注册会计师的责任。

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