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下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。

A、缺少内部控制的重要业务领域
B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
C、内部控制没有发挥作用的领域
D、内部控制能够防止重大错报
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正确答案:

D

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审计的独立性表现在()。

如果不存有未能完成审计业务的情况,则审计工作底稿的归档期限应为审计报告日后的( )天内。

如果审计范围受到限制,可能产生的影响不重大,注册会计 师可能出具的审计意见类型是:

为了确保年度所有发出的货物均已开具发票,审计人员应从 中抽取样本并与相关发票核对的样本总体是 () 。

与国家审计相比,内部审计的特点有()。

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